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察右后旗审计局抓实“四维发力” 守好审计档案管理初心
来源:察右后旗 发布时间:2026-02-10 10:43 作者:李娜
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审计档案作为审计工作的具象化留存,完整记录了审计项目从启动到收尾的全流程轨迹,是支撑审计结论、固化审计成果、践行审计职责的重要依据,其规范化管理水平直接体现审计工作的专业度和严谨性。为持续提升审计档案整理归档质效,切实保障档案资料的真实性、完整性、安全性和可用性,察右后旗审计局立足工作实际,聚焦档案管理关键环节,在原有工作基础上优化完善,通过“四维发力”扎实推进审计档案归档管理工作,切实守住审计档案管理底线、夯实审计工作基础。

一是发力规范归集,确保要素完备。察右后旗审计局严格对标国家及地方关于审计档案管理的各项规章制度,结合本局审计业务特点,明确档案归集的范围、标准和流程,确保归档工作有序推进。围绕审计项目“立项审批—现场核查—报告撰写—整改闭环”的全流程,全面、系统归集各类审计相关材料,做到不缺项、不遗漏。重点核查审计通知书、审计工作方案、审计取证材料、工作底稿、审计报告、被审计单位反馈意见及整改佐证材料等核心要件,所有材料均按照统一标准完成分类、编号、排序,实现卷面整洁、装订规范,卷内目录与材料内容精准对应,为档案后续查阅、复用提供便捷条件。

二是发力证据审核,确保逻辑严密。审计证据是审计档案的核心,直接决定审计结论的合法性和公信力。察右后旗审计局各审计组将证据审核贯穿审计工作全过程,严格把控审计证据的真实性、充分性和关联性,确保每一份证据都能精准对应审计发现的问题,实现一事一证、证物相符、有据可查,坚决杜绝无效、虚假证据纳入案卷。对审计定性、处理处罚所依据的法律法规、政策文件进行严格核验,确保引用条款准确有效、贴合最新政策要求,杜绝使用失效、过时依据。同时,梳理完善审计工作底稿、证据材料与审计报告结论之间的内在关联,构建“证据支撑底稿、底稿佐证结论”的完整逻辑链条,确保审计案卷经得起上级复核、历史检验和群众监督。

三是发力时效管理,确保归档有序。严格执行审计项目立卷归档时限要求,明确审计项目办结后,审计组需在规定期限内完成案卷整理、自查自纠工作,由档案管理专人进行复核验收,确保档案及时归档,有效避免材料积压、散失、损毁等问题发生。建立健全档案管理台账,明确保管责任人、保管期限和利用范围,规范档案借阅、查阅、移交流程,确保档案管理全程可追溯。

四是发力长效管控,确保质效提升。察右后旗审计局将审计档案管理纳入常态化工作重点,建立“日常自查+定期督查+专项整改”的长效管控机制,定期组织开展审计档案管理专项检查,重点排查归档规范度、证据完整性、管理安全性等方面存在的问题。加强档案管理人员专业培训,组织学习档案管理相关法律法规、操作规范和业务技能,提升管理人员的专业素养和责任意识。同时,强化审计人员档案管理意识,将档案归集、整理要求融入审计项目各环节,推动审计档案管理与审计业务工作深度融合,持续提升审计档案管理规范化、精细化水平。

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